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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2021-03-12</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-03-12</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E SCUOE</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE C/O LA DITTA CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</oggetto>
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      <oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O I CANILI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE C/O LA DITTA ISED SRL</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RR.SS.UU. FINO 31.12.2014  AZIENDA CSA SRL</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  C/O LA DITTA ISED SRL</oggetto>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE AUDITOIUM COMUNALE ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COM.LI</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE PER RIVISITAZIONE E PERFEZIONAMENTO PIANO ACUSTICO COMUNALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCH DI MAMBRO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NUMERAZIONE CIVICA DITTA MAECO SNC</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER IMPIANTO PP.II. -  DITTA CIMEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIMEL SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>NUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO AROLE DITTA CIMEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1174.34</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLE SCUOLE INCARICO DITTA CIMEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO X SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITEO SAS SOLUZIONI INFORMATIC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6283.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE  DITTA STEGGI ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PALAZZO COM.LE DITTA STEGGI ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEGGI ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03812621211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGGI ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER  MANUTENZIONE  IMPIANTI TERMICI ALLE SCUOE DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE C/O SAVINO  MICHELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02038760597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO MICHELE PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  SCUOLA MAT GRUNUOVO/ DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE X RIPARAZIONE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA AMBIENTALE DI AREE PER ABBANDONO RIFIUTI PERICOLOSI LOC VENTOSA E ZONA F USCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>FORNARI ECOLOGICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNARI ECOLOGICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2540932B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258670593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141340592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141340592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5G10E1A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQ FATT TELECOM 5° BIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2575.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2575.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5310CCDOA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PP.II. - INCARICO DITTA C IMEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMEL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQ POLIZZA X AUTOCARRO DA 307 EE AG GENERALI TORO</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO  SOC SIPORTALESRL PER SERVIZIO ADSL</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LE SCUOLE C/O LA DITTA CIMEL SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL CIMITERO DITTA CIMEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMEL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PP.II.</oggetto>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      <oggetto>LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PP.II.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>11853.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO X PP.II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.06</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO C/O ENERGAS SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQ POLIZZA  AL MEZZO D'OPERA ABC 426 ALLA AG GENERALI ITALIA TORI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>370.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQ POLIZZA  AG GENERALI INA ASSITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>706.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STREADE COM.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>937.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8103DE5B</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SOC TELECOM  4° BIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2425.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA C/O LA DITTA SOS TECNOLOGY DE MEO GIACOMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZB91030EC4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO C/O L'OFFICINA SAVIAN SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510600592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVIAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510600592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVIAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBBOBAD1B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER INTERVENTI ALLE SCUOLE C/O I F.LLI IANNIELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCAOF53FDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  ALLA SOC SIPORTA SRL PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DISERBANTE C/O IL CONSORZIO AGRARIO AG DI MINTURNO F.LLI BOZZELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ X REVISIONE AUTOVEICOLI  IN DOTAZIONE DELL'UFF.TECNICO C/O LA DITTA FRANCO RUSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUSSO FRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO FRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI VARIO GENERE C/O I F.LLI IANNIELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ X POLIZZA ALLA SPAZZATRICE AG GENERALI INA ASSITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO ALLA TRINCIA  C/O LA DITTA AGRIS RICAMBI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRIS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585830619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>446.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O I CANILI CONVENZIONATI - IMP DI SPESA FINOAL 31.08.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01258670593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02141340592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER PP.II. GEN/MAR 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2478.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI  SPESA E LIQ ONORARIO AL RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE L.626 - DITTA RASI CONSULENZA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL ENERGIA X STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5248.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO SETT 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15954.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z2A11500F0</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO AGOOSTO - AG/SETT 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11651.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21150023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA E LIQ FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO  PERIODO GIU/LUG E LUGLIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>16070.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZFO11B2FD6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO CARBURANTE C/O LA SOC ENERGAS SPA  4° BIMESTRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>za71156161</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE C/O LA SOC ENERGAS SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA E LIQ FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE FEB-MAR 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2488.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA X MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MEDITA DITTA STEGGI ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEGGI ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEGGI ASCENSORI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1514.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA E LIQ ENEL ENERGIA PER STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>599.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2014 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE DEL SETTORE TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA MANTENIMENTO CANI C/O I CANILI CONVENZIONATI FINO AL 31.05.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02141340592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU.  IMP D I SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>54000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ 3° BIMESTRE 2014 LINEA ADSL SOC SIPORTAL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>16.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ALLA SOC ECO CERTIFICAZIONI  PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PALAZZO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE X LA SPAMPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP DI SPESA X FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER INTERVENTI  DA COMPIERSI AI PLESSI SCOLASTICI  DITTA F.LLI IANNIELLOS.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNAKU IN DOTAZIONE ALL'UFF TECNICO. LIQ SCHEDE CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>593.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>593.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQ PER SSERVIZI INFORMATICI CON LA SOC PROXIME SRL -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>384.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - DURATA TRIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>171000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6396.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6396.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11291349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGY DI DE MEO GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B10DDFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02120650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E10DA45E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02399470596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIG SHOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498510599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SIMEONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORMAZIONE SOFTWARE PA DIGITALE MODULI PRESENZE E CONTABILITA'</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
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      <oggetto>COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2573.53</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SPESA TELECOM 6° BIMESTRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO E MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19766.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA COMMISSIONE GARA RISCOSSIONE COATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA E RECAPITO MOD. F24 SALDO TARI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01528040502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOST SOLUZIONE PER IL MONDO POSTALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6270.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI - LIQ FATT GIUGNO 2014 - AZIENDA C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20692.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20692.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01138410590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2573.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2573.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' ACC.TI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5553.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5553.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIG SHOP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SIMEONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399470596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIG SHOP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3157.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3157.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF10B4EF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSI ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ANNUALITA' PREGRESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4970.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4970.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA C/O LA DITTA ASSAITANTE LUCA  X INTITOLAZIONE PIAZZA ANTISTANTE IL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - AREE EDIFICABILI DA PRG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICORSO CASSAZIONE - TRIBUTI TARSU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20169.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20169.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER CERTIFICAZIONE MONITORAGGIO PAGAMENTI PA VALORE ACQUISTI CODICE SIOPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER RISCOSSIONE TARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>A.N.U.T.E.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per riparazione orologio civico comunale ubicato sul campanile della chiesa parrocchiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00607380656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVETTI GIANNATTASIO SAS DI SERGIO GIANNATTASIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2391.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2391.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6407.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>LIBRERIA DI MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2009.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZSEOEEA3DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLA GENERALI TORO PER AUTOCARRO TARGA DA307EE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>744.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F1297273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA GRATE IN FERRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571380597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02571380597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>3684960D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA MORGANTI SERVICE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09652401002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09652401002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGANTI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD0EEDFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>REGIONE LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>439.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7711E79CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GPL PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717090635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALORGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04717090635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALORGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9BOEF4085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CALDAIA SCUOLA MATERNA FERRARA INCARICO DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>101.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLA GENERALI TORO PER ESCAVATORE AFA227</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.04</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INCARICO LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MACCHIA E RUSSO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01970200596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MACCHIA E RUSSO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2°BIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2301.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO DIFESA TRIBUTARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>786.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIFESA TRIBUTARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>786.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <importoAggiudicazione>786.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIFESA TRIBUTARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>393.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2540932B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>custodia e mantenimento dei cani randagi in custodia presso i canili convenzionati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258670593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12336.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12336.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>CONSULENZA LEGALE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4143.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4143.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1AOE4B1E5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa e liquidazione fatture telecom - 1°bimestre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2524.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2524.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3110CCABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI ESTERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>506.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>3712684BBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia palazzo municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375510597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>latina pulizie srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375510597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>latina pulizie srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BAR " LA FONTANA DI PERRONE SAVERIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>BUONI PASTO PERSONALE II SEMESTRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ARMONIZZAZIONE CONTABILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTABILITA' IVA E DENUNCIA ANNUALE UNICO - ANNO 2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5075.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SEDIE OPERATIVE, MATERIALE DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNUALITA' PREGRESSE</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "GRAFICHE E. GASPARI SRL"</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER, CARTA  E STAMPATI</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUSTE, STAMPATI E MATERIALE D'UFFICIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3009.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARIGLIANO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESA INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCA CREDITO COOP.GARIGLIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E NDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI VAIA DARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1525.10</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO TONER</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DVIDRA67L25B354R</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1387.75</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DVIDRA67L25B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VAIA DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DVIDRA67L25B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VAIA DARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2136.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156150597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>FORMAZIONE PER MOD. 770/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB0FE4102</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610060424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIACART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610060424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIACART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z110FC90B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA E POSTALIZZAZIONE RATA ACCONTO TARI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>LATINPOST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIANCAMENTO UTILIZZO PROCEDURE INFORMATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F0F7C561</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ED INDENNITA' KM REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DVIDRA67L25B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VAIA DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DVIDRA67L25B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VAIA DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1533.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1533.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>57896022B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIFESA TRIBUTARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01287721219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO TESTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060DE095A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEA ADSL DITTA SIPORTAL LIQUIDAZIONE 2°BIMESTRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPORTAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPORTAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0EA8476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI IN VIA CASILINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0158970590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOMETRA IULIANO PAOLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0158970590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOMETRA IULIANO PAOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA GASOLONE DR832KZ DAL 04/04/2014 AL 03/04/2015 UNIPOL SAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSIPOLO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427300591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIPOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>861.43</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO COLONIE ESTIVE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA SIMEONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498510599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SIMEONE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2527.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>miglioramento delle strutture sociali in località Pilone</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05402111214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05402111214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87096.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO PIANO DI INTERVENTO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE DELLA ZONA SAN LORENZO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02018750592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA D'URSO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314440609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE ATTILIO &amp; RICCARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314440609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE ATTILIO &amp; RICCARDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88956.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS - METANO PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3425.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3425.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIFESA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01970200596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO VALERIA MARIA RUSSO E MACCHIA CRESCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01970200596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO VALERIA MARIA RUSSO E MACCHIA CRESCENZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.49</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE AROLE LATO B-6°STRALCIO E LATO a-4°STRALCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247030592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02247030592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43147.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00135484595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIFESA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PANDA BC328RS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>620.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE VODAFONE PARLA PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1251.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD127A8D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2540384730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio smaltimento RRSSUU impegno di spesa fino al 28/02/2014 ditta CSA srl</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI BIBBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00135484595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di beni e servizi ADSL al palazzo comunale comando vigili urbani dal 01/01/2014 al 28/02/2014 ditta SIPORTAL srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356510899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPORTAL srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>170.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione FURGONE MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DI CICCO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421080595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CICCO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1114.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA H32MT PER POTATURA ALBERO - PIAZZA CERRI APRANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GE.DI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SE.GE.DI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTI TARES 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02789990922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02789990922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4307.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4064.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z091296FAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CUSTODIA PRESSO I CANILI CONVENZIONATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01258670593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02141340592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258670593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.LA MIMOSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904180591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO FRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904180591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO FRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC811F1CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURE DELLE LISTE DI LEVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>Arti grafiche Caramanica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>gruppo Gaspari s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>3167807D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti di demolizione e mesa in sicurezza dei fabbricati pericolanti alla via Casilini - affidamento lavori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468330590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>di florio vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468330590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>di florio vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24587.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A0C13E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifornimento carburante per automezzi comunali in dotazione al settore tecnico impegno di spesa mesi di gennaio e febbraio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2523.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2120.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4211F1CFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C120BA4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RIPARAZIONE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ABITI DA LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESA FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE FORNITURA GAS-GPL PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04717090635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALORGAS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>INCARICO MEDICO DEL LAVORO</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERRICO FIORENZO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02318660590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rossi Luigi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2883.84</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE</oggetto>
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          <codiceFiscale>24438730596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE CARBURANTE SCUOLABUS</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5270.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE PER RADIODIFFUSIONE CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
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          <codiceFiscale>00299860593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERADIO TIRRENO CENTRALE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1274.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1274.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura CORONE DI ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00919200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSILLO E FIORI DI STABILE GIOVANNA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIG SHOP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SITEO SAS</oggetto>
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          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER REDAZIONE CONTO ECONOMICO, CONTO DEL PATRIMONIO E PROSPETTO CONCILIAZIONE  RENDICONTO 2013</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03836320618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA SOLUTION S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Comune c/curatela di fallimento</oggetto>
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          <ragioneSociale>Rossi Luigi</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>incarico difesa legale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>spesa per fornitura Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02070730599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE WEB HOUSE DI MOCENIGO ROBERTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>Spesa per liquidazione fatture Enel plessi scolastici</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LATINPOST S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATINPOST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di trasporto e scodellamento mense scolastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cooperativa sociale "La Fonte"</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>Spese di riparazione scuolabus</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>spese di riparazione per furgone mensa scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Rilegature registri stato civile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arti grafiche Caramanica s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>gruppo Gaspari s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PENSIERO MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Spese di acquisto bandiere per le scuole</oggetto>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00135484595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Spese di gestione asilo nido Lupo Alberto</oggetto>
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          <ragioneSociale>GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>24438730596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARI 88 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>spese telefonia plessi scolastici</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Spese telefonia plessi scolastici</oggetto>
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      <oggetto>Spese per fornitura gas-metano per plessi scolastici</oggetto>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
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      <oggetto>Spese di acquisto materiale scuolabus</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Spesa per fornitura carburante scuolabus</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENNITA' CHILOMETRICA AL REVISORE UNICO DEI CONTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1829.66</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>02186110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01824040594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARIGLIANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Spese di fornitura energia elettrica plessi</oggetto>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA SOFTWARE "RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE 2013"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE C/C POSTALE SALDO TARES 2013 - DITTE NOVI SERVICE SRL, POSTEL SPA E POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02789990922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05892581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' ACCERTAMENTO ANNUALITA' PREGRESSE: DITTA SITEO SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839770708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1463.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PA DIGITALE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCANNER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550690594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO SAS DI SIMONA STRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00135484595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633560590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMATECH DI STABILE MASSIMO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>SOLUZIONI E SERVIZI TECHNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070730599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE WEB HOUSE DI MOCENIGO ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550690594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO SAS DI SIMONA STRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2684.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2684.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5726989cd1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spesa per fornitura libri di testo scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673750606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALIBRI DI BONI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967070598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTHEMA S.A.S. DI VELLUCCI VINCENZO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02156150597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'INCANTESIMO DI TIBALDI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00135484595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151213090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMENO CARMELA EMPORIO CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151213090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMENO CARMELA EMPORIO CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9002.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9002.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5711623467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5700251bec</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO PER DIFESA LEGALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI LUIGI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. SOC. ARL LA FONTE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2101.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2101.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA AUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DI AFFARI EPOCA DI CAPPELLI E PIERRO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSIPOLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE TORO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>961.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>961.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO REVISIONE SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02451630616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.TE.R. CENTRO TECNICO REVISIONE, SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02451630616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.TE.R. CENTRO TECNICO REVISIONE, SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura carburante scuolabus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOVETTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5593316660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione FATTURA TELEFONIA PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>558127777A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE GAS-METANO PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV. GAS &amp; GAS POWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3154.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3154.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5581198649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS-GPL PLESSI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487231218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTONE ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04717090635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALORGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322730595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPLENDOR GAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04717090635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALORGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1998.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1998.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5581192157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELENE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1771.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5581190FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02427300591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02427300591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIPOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA ACCOMPAGNO DISABILI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELENE A.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA PER SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00183130590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTIPAGLIA ANIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <oggetto>INCARICO LEGALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SCIPIONE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>AFFIANCAMENTO ALLA GESTIONE DEL SITO COMUNALE - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA INSIEME SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11947170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA INSIEME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SUL SITO ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03997730969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS TRAMITE LA Società POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>spese postali -impegno di spesa</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>134.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309310605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERGAS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT STILO ED ALFA ROMEO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01354840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI 1 CARTUCCIA - TONER INCHIOSTRO PER LA FOTOCOPIATRICE KYOCERA FS 6525MFP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE DI TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE DI TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA E CERTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA Velocità VELOMATIC 512D BIDIREZIONALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA..L.MER. SOC. CONS. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA..L.MER. SOC. CONS. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PATTINI E LAMPADE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA CR541NA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONI AL TIRO PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONE AL TIRO OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO UITS FEDERAZIONE SPORTIVA DEL CONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TARGHE POLIONDA 5 MM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED 1 TONER PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01354840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SNC DI DI VITO D. E VELLUCCI A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STUDIO DEL TRAFFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOES Società PER AZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOES Società PER AZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLA UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02088070590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI IANNIELLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - FIAT STILO CJ895MJ E ALFA ROMAO 147 CR541NA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REVISIONE AUTOVEICOLI DI FRANCO RUSSO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01904180591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVISIONE AUTOVEICOLI DI FRANCO RUSSO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TPL PER IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO ALLA DITTA Società PONTINA TRASPORTI SRL DAL 01.05.2014 AL 31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02551240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società PONTINA TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02551240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società PONTINA TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196570.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003550597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI TPL PER IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO ALLA DITTA Società PONTINA TRASPORTI SRL DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02551240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società PONTINA TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02551240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società PONTINA TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124410.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE RCA AUTOVETTURE ALFA ROMEO TG CR541NA E FIAT STILO TG CJ895MJ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2015.78</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO BANCA DATI ACI PRA PER LE VISURE TARGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTICOSMA E DAMIANO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>